Liste over skattefradrag for hår stylister

Internal Revenue Service giver hår stylister med flere muligheder for at reducere den skattepligtige indkomst ved at tillade fradrag for almindelige og nødvendige erhvervsmæssige udgifter.Præcist hvor meget, og hvad kan du fratrække afhænger af, om du er en bona fide medarbejder, og derfor modtager en W-2 Løn- og Skat erklæring, eller en selvstændig entreprenør, der modtager en 1099-MISC ved årets udgang.

Almindelig og Nødvendig erhvervsmæssige udgifter

IRS adskiller udtrykkene " ordinær " og " nødvendig " i sin definition:

  • Ordinære udgifter er dem, der sædvanligvis afholdt og accepteret i din handel .Eksempler omfatter licens og kabine leje gebyrer, forsikring og forsyninger såsom saks og hårtørrer.
  • Nødvendige udgifter er dem, der ikke er obligatoriske, men er nyttige for din handel. Disse omfatter udgifter såsom videreuddannelse klasser, visitkort og reklameudgifter.

berettigelse Overvejelser

Du kan fradrage kun out-of-pocket udgifter, ikke dem refunderet af din arbejdsgiver.Derudove

r skal du indberette alle kvalificerede endnu ikke tilbagebetalte udgifter som et engangsbeløb på linje 21 i skema A (formular 1040), og vil drage fordel af fradraget kun i det omfang, at det faste beløb du rapporterer overstiger to procent af din justerede bruttoindkomst.

Hvis du lejer en stand på en etableret virksomhed, og derfor betragtes som en selvstændig entreprenør, vil du liste kvalificerende erhvervsmæssige udgifter som separate beløb i del II i skema C Fortjeneste eller tab ved en Business.I dette scenario hele beløbet for alle støtteberettigede erhvervsmæssige udgifter kvalificerer .

skattefradrag Kategorier

Det kan være lettere at forstå, hvad du er tilladt at fradrage ved at kategorisere almindelige og nødvendige udgifter i forbindelse med dit erhverv.

Professionelle Udgifter

Professionelle omkostninger indeholder out-of-pocket omkostninger til licensfornyelser, ansvarsforsikring og skatter.Også i denne kategori er magasin og handel publikation abonnementer, Brancheforening medlemskaber, gebyrer for at deltage messer og seminarer, efteruddannelse udgifter og stol leje gebyrer, hvis du er en uafhængig leverandør.

Udstyr og proviant

udstyr og forråd skattefradrag omfatter omkostninger for erhvervslivet og kontorartikler.Eksempler på erhvervsmæssige udgifter er "værktøjer af handelen" og udstyr vedligeholdelsesomkostninger, håndklæder, kitler og forklæder.Kontorartikler fradrag generelt kun er tilgængelige for uafhængige kontrahenter.

Reklame

Tilladt reklame fradrag omfatter udgifter lige fra porto til Internet og website vedligeholdelse gebyrer.Visitkort, brochurer og gaver til kunder også er inkluderet.

Forretning Mileage

Mileage afholdt kørsel til og fra arbejde er ikke en legitim fradrag.Men hvis du bruger din bil til forretningsmæssige årsager i åbningstiden, eller at deltage i en efter lukketid forening møde eller en messe, kan du fradrage denne kilometertal som en forretning regning.

Hvis du bruger en firmabil udelukkende til forretningsrejser, du bruge standarden kilometertal sats til beregning af fradraget.Men hvis du en personlig køretøj til både forretnings-og personlige formål, IRS regler siger, du skal bruge faktiske kilometertal mulighed til beregning af fradraget.

801
0
0
Skattefradrag